Berita
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024
2025-03-27 10:53:00
Carik
Srimartani. Pada halaman ini kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diundangkan dalam Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
Pendapatan Asli Kalurahan
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas:
a. Hasil Usaha
13,500,000.00
26,527,339.00
(13,027,339.00)
b. Hasil Aset
187,808,000.00
141,938,400.00
45,869,600.00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
0.00
0.00
0.00
d. Lain-lain PADes yang sah
0.00
0.00
0.00
201,308,000.00
168,465,739.00
32,842,261.00
Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
DD Tahap 1 Earmark
494,026,200.00
494,026,200.00
0.00
DD Tahap 1 Non Earmark
608,730,000.00
608,730,000.00
0.00
DD Tahap 2 Earmark
329,350,800.00
329,350,800.00
0.00
DD Tahap 2 Non Earmark
405,820,000.00
405,820,000.00
0.00
1,837,927,000.00
1,837,927,000.00
0.00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahap 1
191,195,658.00
194,114,000.00
(2,918,342.00)
Tahap 2
191,195,659.00
194,115,666.00
(2,920,007.00)
Bagi Hasil Retribusi Daerah 1
15,648,650.00
15,648,650.00
0.00
Bagi Hasil Retribusi Daerah 2
15,648,650.00
15,648,650.00
0.00
413,688,617.00
419,526,966.00
(5,838,349.00)
Alokasi Dana Desa/Kalurahan (ADD)
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa/Kalurahan (ADD) adalah sebagai berikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Bulan Januari
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Februari
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Maret
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan April
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Mei
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Juni
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Juli
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Agustus
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan September
128,738,608.00
132,291,050.00
(3,552,442.00)
Bulan Oktober
128,738,608.00
132,317,350.00
(3,578,742.00)
Bulan November
128,738,608.00
132,317,350.00
(3,578,742.00)
Bulan Desember
128,738,612.00
132,317,350.00
(3,578,738.00)
1,544,863,300.00
1,587,571,500.00
-42,708,200.00
Rekonsiliasi Pembayaran Iuran 1% BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan
7,277,400.00
7,198,500.00
78,900.00
1,552,140,700.00
1,594,770,000.00
-42,629,300.00
Bantuan Keuangan Provinsi
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan DIY adalah sebagai beikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk Padat Karya Tunai
175,000,000.00
175,000,000.00
0.00
175,000,000.00
175,000,000.00
0.00
Bantuan Keuangan Kabupaten
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul adalah sebagai beikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
545,000,000.00
545,000,000.00
0.00
Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (P2MK)
240,000,000.00
240,000,000.00
0.00
Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)
850,000,000.00
850,000,000.00
0.00
1,635,000,000.00
1,635,000,000.00
0.00
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri atas:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan
0.00
0.00
0.00
Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga
0.00
0.00
0.00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
0.00
0.00
0.00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
0.00
0.00
0.00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan
0.00
0.00
0.00
Bunga bank
13,253,627.00
20,864,703.00
(7,611,076.00)
Lain-lain pendapatan yang sah
0.00
0.00
0.00
13,253,627.00
20,864,703.00
(7,611,076.00)
Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri atas:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai
1,601,227,842.00
1,577,571,958.00
23,655,884.00
Belanja Barang dan Jasa
1,016,470,366.00
829,741,514.00
186,728,852.00
Belanja Modal
147,519,600.00
141,509,000.00
6,010,600.00
2,765,217,808.00
2,548,822,472.00
216,395,336.00
Belanja - Bidang Pembangunan Kalurahan
Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri atas:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa
1,682,232,900.00
1,651,631,569.00
30,601,331.00
Belanja Modal
640,000,000.00
609,812,863.00
30,187,137.00
2,322,232,900.00
2,261,444,432.00
60,788,468.00
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri atas:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa
365,986,200.00
336,011,200.00
29,975,000.00
Belanja Modal
338,250,805.00
338,167,950.00
82,855.00
704,237,005.00
674,179,150.00
30,057,855.00
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa
146,285,800.00
40,519,900.00
105,765,900.00
Belanja Modal
289,149,600.00
109,792,400.00
179,357,200.00
435,435,400.00
150,312,300.00
285,123,100.00
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan
Selama tahun anggaran 2024, Pemerintahan Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Belanja Tidak Terduga
78,159,200.00
61,200,000.00
16,959,200.00
78,159,200.00
61,200,000.00
16,959,200.00
Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
68,575,000.00
68,092,000.00
483,000.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
954,854,900.00
944,639,400.00
10,215,500.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
57,588,000.00
57,588,000.00
0.00
Tunjangan BPD
197,863,902.00
194,263,902.00
3,600,000.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
130,311,685.00
125,741,796.00
4,569,889.00
Penghasilan Staf Honorer
172,884,114.00
168,451,188.00
4,432,926.00
Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan
19,150,241.00
18,795,672.00
354,569.00
1,601,227,842.00
1,577,571,958.00
23,655,884.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan
694,925,626.00
581,187,400.00
113,738,226.00
Belanja Jasa Honorarium
662,474,532.00
622,996,000.00
39,478,532.00
Belanja Perjalanan Dinas
30,650,000.00
21,400,000.00
9,250,000.00
Belanja Jasa Sewa
44,850,000.00
37,800,000.00
7,050,000.00
Belanja Operasional Perkantoran
144,905,072.00
132,375,594.00
12,529,478.00
Belanja Pemeliharaan
145,271,909.00
57,556,000.00
87,715,909.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
1,487,898,127.00
1,404,589,169.00
83,308,958.00
3,210,975,266.00
2,857,904,163.00
353,071,103.00
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
160,719,600.00
159,584,000.00
1,135,600.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
30,660,000.00
25,560,000.00
5,100,000.00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
200,000,000.00
199,951,800.00
48,200.00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah
700,949,600.00
491,678,463.00
209,271,137.00
Belanja Modal Lainnya
322,590,805.00
322,507,950.00
82,855.00
1,414,920,005.00
1,199,282,213.00
215,637,792.00
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
78,159,200.00
61,200,000.00
16,959,200.00
78,159,200.00
61,200,000.00
16,959,200.00
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
2,118,349,389.00
2,034,173,518.00
84,175,871.00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan
118,520,000.00
49,600,000.00
68,920,000.00
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
95,010,000.00
90,726,000.00
4,284,000.00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
293,501,485.00
234,486,000.00
59,015,485.00
Sub Bidang Pertanahan
139,836,934.00
139,836,934.00
0.00
2,765,217,808.00
2,548,822,452.00
216,395,356.00
Bidang Pembangunan Kalurahan
Sub Bidang Pendidikan
184,720,300.00
182,409,550.00
2,310,750.00
Sub Bidang Kesehatan
865,038,550.00
844,038,325.00
21,000,225.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
640,000,000.00
609,812,863.00
30,187,137.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
150,000,000.00
149,166,644.00
833,356.00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
257,099,050.00
251,252,050.00
5,847,000.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
220,000,000.00
219,395,000.00
605,000.00
Sub Bidang Pariwisata
5,375,000.00
5,370,000.00
5,000.00
2,322,232,900.00
2,261,444,432.00
60,788,468.00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
84,360,400.00
73,366,200.00
10,994,200.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
249,030,000.00
246,530,000.00
2,500,000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
332,281,605.00
327,307,950.00
4,973,655.00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
38,565,000.00
26,975,000.00
11,590,000.00
704,237,005.00
674,179,150.00
30,057,855.00
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
367,585,400.00
118,564,900.00
249,020,500.00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
37,250,000.00
29,822,400.00
7,427,600.00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan
28,600,000.00
0.00
28,600,000.00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
458,435,400.00
148,387,300.00
310,048,100.00
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
16,959,200.00
0.00
16,959,200.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak
61,200,000.00
61,200,000.00
0.00
78,159,200.00
61,200,000.00
16,959,200.00
Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
Anggaran
Realisasi
(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan
509,241,769.00
509,241,769.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaan
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
484,241,769.00
484,241,769.00
0.00
Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
509,241,769.00
509,241,769.00
0.00
2. Pencairan Dana Cadangan
0.00
0.00
0.00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan
0.00
0.00
0.00
509,241,769.00
509,241,769.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:
1. Penyertaan Modal Kalurahan
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
2. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
Aset Kalurahan
Perolehan Aset Kalurahan adalah sebagai berikut:
2023
2024
Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah
0.00
0.00
0.00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
751,865,840.00
892,115,840.00
140,250,000.00
Kendaraan
0.00
0.00
0.00
Gedung dan Bangunan
84,000,000.00
139,360,000.00
55,360,000.00
Jaringan (saluran irigasi, jembatan, jalan, jaringan)
3,516,666,725.00
4,208,274,599.00
691,607,874.00
4,352,532,565.00
5,239,750,439.00
887,217,874.00
Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan. Red-Cr